辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 2024年度部门决算
    时间:2025-07-25来源:朝阳市医疗保障局点击:

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    第一部分  辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心概况

    一、主要职责

    二、辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心决算单位构成

    第二部分  2024年度辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年度辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分  附件


    第一部分 辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家有关医疗保障工作的方针、政策和法律法规,为全市医疗保障工作提供服务保障。
        (二)负责市本级(含双塔区、龙城区,以下同)定点医药机构的评估准入、协议签订以及按协议监督管理的事务性工作。
        (三)负责市本级参保人员基本医疗保险、生育津贴支付、基金管理、待遇支付、异地就医结算等工作。
        (四)负责全市医疗保障信息系统的网络信息基础建设、开发、运行维护、数据安全等工作;负责全市贯彻执行医疗保障信息业务编码标准的事务性工作。
        (五)负责全市药品、医用耗材集中采购的资金结算等工作;负责全市药品与耗材结余留用资金的统计工作。
        (六)负责全市医保基金运行情况分析和风险预警等事务性工作;参与两定机构和参保单位及人员医保基金的稽核管理的事务性工作。
        (七)负责为市直离休人员的医疗保障提供服务;负责为市直正县级以上领导干部的医疗保健提供服务。
        (八)负责全市医保基金、医疗救助资金的预算和决算的事务性工作。
        (九)负责全市各类医疗保险关系转移接续的事务性工作。
        (十)负责对市本级参保人员报销费用审核的事务性工作;负责市本级医疗机构支付审核的事务性工作。
        (十一)承担市医疗保障局交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

    独立编制机构1个,独立预算机构1个。


    第二部分 2024年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计1864.57万元,包括:

    1.财政拨款收入1864.57万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1864.57万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

    2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

    7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

    8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

    与上年相比,今年收入总计增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。

    (二)支出总计1864.57万元,包括:

    1.基本支出1130.24万元,占支出总计的60.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出998.62万元;商品和服务支出115.28万元;对个人和家庭的补助16.34万元。

    2.项目支出734.33万元,占支出总计的39.38%。主要包括干部保健待遇、新冠患者救助费用等业务支出。

    3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

    与上年相比,今年支出增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。

    (三)年末结转和结余0.00万元。

    与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2024年度财政拨款支出1864.57万元,其中:基本支出1130.24万元,项目支出734.33万元。与上年相比,财政拨款支出增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的145.43%,其中:基本支出完成年初预算的92.80%,项目支出完成年初预算的1143.82%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.57万元。按支出功能分类科目分,包括:

    1.社会保障和就业支出167.73万元,具体包括:

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.85万元,主要是退休人员保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)107.97万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.98万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.93万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    2.卫生健康支出1614.08万元,具体包括:

    (1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)376.08万元,主要是新冠患者救治费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.16万元,主要是医疗保险费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.60万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (4)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)818.98万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (5)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)192.97万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (6)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)165.29万元,主要是干部保健金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    3.住房保障支出82.78万元,具体包括:

    (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.78万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.28万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是全部支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.28万元。

    1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项费用支出等。

    2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项费用支出等原因。

    3.公务用车购置及运行费3.28万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是全部支出。比上年增加3.28万元,增长0.00%,主要是本单位为2024年新成立等原因。

    其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.26万元,其中:人员经费1014.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费115.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位为财政拨款的事业单位。

    (二)政府采购支出情况。

    2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是日常工作需要;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目 0个,国有资本经营预算项目0 个),涉及资金14.35万元(其中:一般公共预算资金14.35万元,政府性基金预算资金 0万元,国有资本经营预算资金 0万元),自评覆盖率达到 100 %,自评平均分为100分;组织开展部门重点绩效评价项目数量 0个,涉及资金 0 万元;组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金1217.94万元,自评平均分为 97.6 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本单位在2024年度市直部门决算中反映大慢病鉴定审核费项目、信息化运行维护费项目等 2个项目绩效自评结果。
    (1)大慢病鉴定审核费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4.2万元,全年执行数为 4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标50分,自评得分50分,其中,数量指标16.6分、质量指标16.8分、时效指标16.6分;效益指标20分,自评得分20分;满意度指标20分,自评20分。总分90分。实际完成情况达到预期目标。发现的主要问题及原因:无。
    (2)信息化运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为 10.15 万元,全年执行数为 10.15万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:产出指标50分,自评得分50分,其中,数量指标14.2分、质量指标14.5分、时效指标14.2分,成本指标7.1分;效益指标24分,自评得分24分;满意度指标16分,自评16分。总分90分。实际完成情况达到预期目标。发现的主要问题及原因:无。
    《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2024年度部门决算表

    收入支出决算总表

    公开01表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入11,864.57一、一般公共服务支出32
    二、政府性基金预算财政拨款收入2
    二、外交支出33
    三、国有资本经营预算财政拨款收入3
    三、国防支出34
    四、上级补助收入4
    四、公共安全支出35
    五、事业收入5
    五、教育支出36
    六、经营收入6
    六、科学技术支出37
    七、附属单位上缴收入7
    七、文化旅游体育与传媒支出38
    八、其他收入8
    八、社会保障和就业支出39167.71

    9
    九、卫生健康支出401,614.08

    10
    十、节能环保支出41

    11
    十一、城乡社区支出42

    12
    十二、农林水支出43

    13
    十三、交通运输支出44

    14
    十四、资源勘探工业信息等支出45

    15
    十五、商业服务业等支出46

    16
    十六、金融支出47

    17
    十七、援助其他地区支出48

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出49

    19
    十九、住房保障支出5082.78

    20
    二十、粮油物资储备支出51

    21
    二十一、国有资本经营预算支出52

    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出53

    23
    二十三、其他支出54

    24
    二十四、债务还本支出55

    25
    二十五、债务付息支出56

    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出57
    本年收入合计271,864.57本年支出合计581,864.57
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

    30

    61
    总计311,864.57总计621,864.57
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    收入决算表

    公开02表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计1,864.591,864.59




    208社会保障和就业支出167.73167.73




    20805行政事业单位养老支出161.80161.80




    2080502事业单位离退休10.8510.85




    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.97107.97




    2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.9842.98




    20808抚恤5.935.93




    2080801死亡抚恤5.935.93




    210卫生健康支出1,614.081,614.08




    21004公共卫生376.08376.08




    2100410突发公共卫生事件应急处理376.08376.08




    21011行政事业单位医疗60.7660.76




    2101102事业单位医疗44.1644.16




    2101103公务员医疗补助16.6016.60




    21015医疗保障管理事务1,011.951,011.95




    2101550事业运行818.98818.98




    2101599其他医疗保障管理事务支出192.97192.97




    21099其他卫生健康支出165.29165.29




    2109999其他卫生健康支出165.29165.29




    221住房保障支出82.7882.78




    22102住房改革支出82.7882.78




    2210201住房公积金82.7882.78




    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    支出决算表

    公开03表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计1,864.591,130.25734.34


    208社会保障和就业支出167.73167.73



    20805行政事业单位养老支出161.80161.80



    2080502事业单位离退休10.8510.85



    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.97107.97



    2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.9842.98



    20808抚恤5.935.93



    2080801死亡抚恤5.935.93



    210卫生健康支出1,614.08879.74734.34


    21004公共卫生376.08
    376.08


    2100410突发公共卫生事件应急处理376.08
    376.08


    21011行政事业单位医疗60.7660.76



    2101102事业单位医疗44.1644.16



    2101103公务员医疗补助16.6016.60



    21015医疗保障管理事务1,011.95818.98192.97


    2101550事业运行818.98818.98



    2101599其他医疗保障管理事务支出192.97
    192.97


    21099其他卫生健康支出165.29
    165.29


    2109999其他卫生健康支出165.29
    165.29


    221住房保障支出82.7882.78



    22102住房改革支出82.7882.78



    2210201住房公积金82.7882.78



    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    2345
    一、一般公共预算财政拨款11,864.57一、一般公共服务支出33



    二、政府性基金预算财政拨款2
    二、外交支出34



    三、国有资本经营财政拨款3
    三、国防支出35




    4
    四、公共安全支出36




    5
    五、教育支出37




    6
    六、科学技术支出38




    7
    七、文化旅游体育与传媒支出39




    8
    八、社会保障和就业支出40167.71167.71


    9
    九、卫生健康支出411,614.081,614.08


    10
    十、节能环保支出42




    11
    十一、城乡社区支出43




    12
    十二、农林水支出44




    13
    十三、交通运输支出45




    14
    十四、资源勘探工业信息等支出46




    15
    十五、商业服务业等支出47




    16
    十六、金融支出48




    17
    十七、援助其他地区支出49




    18
    十八、自然资源海洋气象等支出50




    19
    十九、住房保障支出5182.7882.78


    20
    二十、粮油物资储备支出52




    21
    二十一、国有资本经营预算支出53




    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出54




    23
    二十三、其他支出55




    24
    二十四、债务还本支出56




    25
    二十五、债务付息支出57




    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出58



    本年收入合计271,864.57本年支出合计591,864.571,864.57

    年初财政拨款结转和结余28
    年末财政拨款结转和结余60



      一般公共预算财政拨款29

    61



      政府性基金预算财政拨款30

    62



      国有资本经营预算财政拨款31

    63



    总计321,864.57总计641,864.571,864.57

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计1,864.591,130.25734.34
    208社会保障和就业支出167.73167.730.00
    20805行政事业单位养老支出161.80161.800.00
    2080502事业单位离退休10.8510.850.00
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.97107.970.00
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.9842.980.00
    20808抚恤5.935.930.00
    2080801死亡抚恤5.935.930.00
    210卫生健康支出1,614.08879.74734.34
    21004公共卫生376.080.00376.08
    2100410突发公共卫生事件应急处理376.080.00376.08
    21011行政事业单位医疗60.7660.760.00
    2101102事业单位医疗44.1644.160.00
    2101103公务员医疗补助16.6016.600.00
    21015医疗保障管理事务1,011.95818.98192.97
    2101550事业运行818.98818.980.00
    2101599其他医疗保障管理事务支出192.970.00192.97
    21099其他卫生健康支出165.290.00165.29
    2109999其他卫生健康支出165.290.00165.29
    221住房保障支出82.7882.780.00
    22102住房改革支出82.7882.780.00
    2210201住房公积金82.7882.780.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出998.63302商品和服务支出115.28307债务利息及费用支出
    30101  基本工资369.2630201  办公费31.7430701  国内债务付息
    30102  津贴补贴9.8830202  印刷费5.0030702  国外债务付息
    30103  奖金0.7530203  咨询费
    310资本性支出
    30106  伙食补助费
    30204  手续费
    31001  房屋建筑物购建
    30107  绩效工资322.2130205  水费
    31002  办公设备购置
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费107.9730206  电费
    31003  专用设备购置
    30109  职业年金缴费42.9830207  邮电费3.0631005  基础设施建设
    30110  职工基本医疗保险缴费44.1630208  取暖费
    31006  大型修缮
    30111  公务员医疗补助缴费16.6030209  物业管理费
    31007  信息网络及软件购置更新
    30112  其他社会保障缴费2.0430211  差旅费10.0031008  物资储备
    30113  住房公积金82.7830212  因公出国(境)费用
    31009  土地补偿
    30114  医疗费
    30213  维修(护)费2.0031010  安置补助
    30199  其他工资福利支出
    30214  租赁费
    31011  地上附着物和青苗补偿
    303对个人和家庭的补助16.3530215  会议费
    31012  拆迁补偿
    30301  离休费
    30216  培训费
    31013  公务用车购置
    30302  退休费10.4230217  公务接待费
    31019  其他交通工具购置
    30303  退职(役)费
    30218  专用材料费
    31021  文物和陈列品购置
    30304  抚恤金5.9330224  被装购置费
    31022  无形资产购置
    30305  生活补助
    30225  专用燃料费
    31099  其他资本性支出
    30306  救济费
    30226  劳务费33.53312对企业补助
    30307  医疗费补助
    30227  委托业务费
    31201 资本金注入
    30308  助学金
    30228  工会经费
    31203 政府投资基金股权投资
    30309  奖励金
    30229  福利费
    31204 费用补贴
    30310  个人农业生产补贴
    30231  公务用车运行维护费3.2831205 利息补贴
    30311  代缴社会保险费
    30239  其他交通费用21.5831206 其他资本性补助
    30399  其他对个人和家庭的补助
    30240  税金及附加费用
    31299 其他对企业补助



    30299  其他商品和服务支出5.09399其他支出






    39907  国家赔偿费用支出






    39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






    39909  经常性赠与






    39910  资本性赠与






    39999  其他支出
    人员经费合计1,014.98公用经费合计115.28
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项    目预算数决算数
    合    计3.283.28
    1、因公出国(境)费

    2、公务接待费

    3、公务用车购置及运行费3.283.28
    其中:(1)公务用车运行维护费3.283.28
         (2)公务用车购置费

    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
        其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计













    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     


    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    公开09表
    单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年度金额单位:万元

     

    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
    栏次123
    合计







    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

     

    第五部分 附件

    预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)
    项目(政策)名称大慢病鉴定审核费
    主管部门朝阳市医疗保障局-
    实施单位朝阳市医疗保障事务服务中心-
    项目预算金额(万元)4.2全年执行数(万元)4.2执行率99.96%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    按时完成职工及城乡居民门诊大慢病审核鉴定工作,确保参保人及时享受门诊大慢病待遇按时完成职工及城乡居民门诊大慢病审核鉴定工作,确保参保人及时享受门诊大慢病待遇
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算符号内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标受益职工覆盖率>=95%95100%8.38.3






    聘用专家>=55100%8.38.3






    质量指标资金使用合规率=100%100100%8.58.5






    符合条件对象覆盖率>=90%90100%8.38.3






    时效指标项目年度完成率>=100%100100%8.38.3






    审核工作完成及时率>=100%100100%8.38.3






    效益指标社会效益指标社会公众认可度>=90%90100%1010






    可持续影响指标规范执行项目政策
    执行规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010






    满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度>=95%95100%1010






    社会公众满意度指标社会公众满意度>=95%95100%1010






    指标自评得分小计90预算执行率得分10减分项0绩效自评总得分100


    预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)
    项目(政策)名称信息化运行维护费(2024)
    主管部门朝阳市医疗保障局-
    实施单位朝阳市医疗保障事务服务中心-
    项目预算金额(万元)10.15全年执行数(万元)10.15执行率100%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    1、医保信息系统升级改造,通过网络线路的改造,网络安全维护,保障医保信息系统安全平稳运行,使系统服务能力得到提升2,、此项目有相关单位和部门的大力支持,能够顺利开展,项目内容明确具体,与绩效目标相匹配,有关基础设施条件能够得到有效保障,可保障项目顺利实施。医保信息系统安全平稳运行,系统服务能力得到提升,有关基础设施条件能够得到有效保障
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算符号内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标医保信息系统验收合格率>=90%90100%7.17.1






    医保信息系统正常运行率>=90%90100%7.17.1






    质量指标信息系统运行稳定率>=90%90100%7.17.1






    信息网络正常运行比率>=90%90100%7.47.4






    时效指标项目实施及时率=90%90100%7.17.1






    项目周期<=11100%7.17.1






    成本指标信息系统成本支出控制率=195%195100%7.17.1






    效益指标社会效益指标信息系统全年正常运行率>=95%95100%88






    可持续影响指标保证网络系统正常运行天数>=360360100%88






    医疗服务信息化的持续提升
    持续提升
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%88






    满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度>=95%95100%88






    社会公众满意度指标社会公众满意度>=95%95100%88






    指标自评得分小计90预算执行率得分10减分项0绩效自评总得分100
    预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)
    项目(政策)名称信息化运行维护费(2024)
    主管部门朝阳市医疗保障局-
    实施单位朝阳市医疗保障事务服务中心-
    项目预算金额(万元)10.15全年执行数(万元)10.15执行率100%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    1、医保信息系统升级改造,通过网络线路的改造,网络安全维护,保障医保信息系统安全平稳运行,使系统服务能力得到提升2,、此项目有相关单位和部门的大力支持,能够顺利开展,项目内容明确具体,与绩效目标相匹配,有关基础设施条件能够得到有效保障,可保障项目顺利实施。医保信息系统安全平稳运行,系统服务能力得到提升,有关基础设施条件能够得到有效保障
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年完成值完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算符号内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标医保信息系统验收合格率>=90%90100%7.17.1







    医保信息系统正常运行率>=90%90100%7.17.1







    质量指标信息系统运行稳定率>=90%90100%7.17.1







    信息网络正常运行比率>=90%90100%7.47.4







    时效指标项目实施及时率=90%90100%7.17.1







    项目周期<=11100%7.17.1







    成本指标信息系统成本支出控制率=195%195100%7.17.1







    效益指标社会效益指标信息系统全年正常运行率>=95%95100%88







    可持续影响指标保证网络系统正常运行天数>=360360100%88







    医疗服务信息化的持续提升
    持续提升
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%88







    满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度>=95%95100%88







    社会公众满意度指标社会公众满意度>=95%95100%88







    指标自评得分小计90预算执行率得分10减分项0绩效自评总得分100


    518050朝阳市医疗保障事务服务中心-211300000大慢病鉴定审核费自评表

    518050朝阳市医疗保障事务服务中心-211300000信息化运行维护费(2024)自评表